目 录
第一部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅概况
一、基本职能及主要工作
(一)四川省人大常委会办公厅职能简介。
四川省人大常委会办公厅是四川省人大常委会的办事工作机构,主要职责是:
1.承担省人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和秘书长办公会议、机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。
2.负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。
3.负责省人大及其常委会的文电、档案、保密、文印工作;负责常委会机关信息网络建设和办公自动化建设;负责编辑出版《四川省人大常委会公报》。
4.受主任会议委托,拟订有关议案草案。
5.承办省人大常委会同各市(州)、县(市、区)人大常委会联系的有关工作。
6.负责省人大常委会的新闻发布会和宣传工作,组织对省人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。受常委会委托,负责联系宣传新闻部门和常委会机关刊物,分管《人民权力报》和《民主法制建设》杂志。
7.负责省人大机关的机构编制、人事管理、干部培训工作及离退休人员的管理服务工作。
8.负责省人大机关、锦江大礼堂的安全保卫和管理工作。
9.协办全国人大常委会领导同志来川视察的接待工作,承办兄弟省(区、市)人大常委会领导同志来川考察的接待工作。
10.负责省人大机关的财务管理、国有资产管理工作。
11.受省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托,综合、协调常委会及专门委员会、办事工作机构的工作。
12.承办省人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议、机关党组会议、秘书长办公会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。
(二)四川省人大常委会办公厅2026年重点工作。
2026 年是中国共产党成立 105 周年,是“十五五”开局之年。省人大常委会要在省委坚强领导下,紧紧围绕助力开好局、起好步谋划安排全年各项工作,总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,持续深化落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,深入贯彻落实省委十二届历次全会决策部署和省委人大工作会议要求,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度,统筹做好立法、监督、代表等工作,不断深化拓展全过程人民民主的四川实践,推动新时代新征程四川人大工作高质量发展。
一、坚持党的全面领导。持续加强党的创新理论武装,深入学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。认真执行党的领导各项制度,充分发挥常委会党组领导作用,树立和践行正确政绩观,扎实推动省委人大工作会议部署安排落地落实。依法做好重大事项决定工作。坚持党管干部原则和人大依法行使选举任免权相统一,认真做好人事任免和代表资格审查工作。指导市县乡人大做好换届选举工作。
二、紧扣中心大局依法履职。围绕“十五五”规划实施,聚焦助推经济高质量发展和财政平稳健康运行,加快民营经济促进、科技创新中心建设、预算绩效管理等立法,加强财政经济工作监督。聚焦推进乡村全面振兴,修改农村集体经济组织、乡村振兴促进等条例,听取审议宜居宜业和美乡村建设等报告,指导市县乡三级人大做好审议乡村振兴工作报告相关工作。聚焦增进民生福祉,制定或修改养老服务、消费者权益保护等条例,听取审议义务教育优质均衡发展有关情况等报告,听取审议 2025 年全省30件民生实事工作情况的报告并开展满意度测评。聚焦美丽四川建设,制定三星堆——金沙遗址保护、蜀道保护、历史文化名城名镇名村保护等条例,听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况等报告。聚焦建设更高水平平安四川法治四川,深化法治宣传教育,制定或修改网络安全、涉及国家安全事项的建设项目管理等条例,听取审议省“两院”上半年重点工作情况的报告,开展地方性法规司法适用情况工作监督。扎实开展备案审查。建立法治人才实训平台。
三、充分发挥代表作用。修改代表法实施办法。统筹构建多样、畅通、有序的吸纳民意、汇集民智工作机制,更好发挥代表家站和各类基层联系点作用,鼓励支持基层人大因地制宜探索发展全过程人民民主的路径举措。深入推进“两个联系”工作,完善相关制度机制。持续深化“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动,开展代表工作“四个一百”典型案例征集。围绕“国之大者”“省之要事”,组织国、省人大代表开展集中视察和专题调研。提升人大代表议案建议工作质量,做好重点督办建议工作。完善代表与“12345”热线、网络理政平台双向互动机制。强化代表履职服务保障和管理监督,加强代表履职培训,持续开展间接选举代表回原选举单位报告履职情况工作。
四、更好助力我省对外开放合作。深化拓展与国外地方议会、友好组织、海外华侨华人等的交流交往,积极助推科技创新、文化旅游、交通物流等领域的务实合作。精心组织人大代表参与对外交往活动。听取审议入境旅游发展情况等报告。举办外籍人士、华侨华人、港澳台青年等“走进人大”活动,进一步发挥好“锦江大礼堂——四川省人大历史陈列馆”作为人大对外宣介的阵地优势,讲好人大故事、全过程人民民主故事。
五、持续加强自身建设。强化政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设,不断提高依法履职能力水平。大力推进“数字人大”融合平台建设和运用,更好以科技赋能人大工作。扎实推进“人大理论与实践”社科基金和省社科规划项目研究。深入开展“人大与青春同行”等活动,推动人民代表大会制度更加深入人心。加强对基层人大工作的指导,建立主任会议成员指导联系市(州)人大工作制度。常态化加强与全国人大、兄弟省(区、市)人大沟通联系对接。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人民代表大会常务委员会办公厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅2026年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)


第三部分 四川省人民代表大会常务委员会办公厅2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省人大常委会办公厅所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大常委会办公厅2026年收支预算总数14719.08万元,比2025年收支预算总数减少1476.37万元,主要原因是2026年结转继续实施项目总体规模较2025年减少。
(一)收入预算情况。
四川省人大常委会办公厅2026年收入预算14719.08万元,其中:上年结转107.29万元,占0.73%;一般公共预算拨款收入14611.79万元,占99.27%。
(二)支出预算情况。
四川省人大常委会办公厅2026年支出预算14719.08万元,其中:基本支出11381.66万元,占77.33%;项目支出3337.42万元,占22.67%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅2026年财政拨款收支预算总数14719.08万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少1476.37万元,主要原因是2026年结转继续实施项目总体规模较2025年减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入14611.79万元、上年结转107.29万元;支出包括:一般公共服务支出12670.66万元、公共安全支出52.12万元、教育支出171万元、社会保障和就业支出707.45万元、卫生健康支出535.49万元、住房保障支出582.36万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
四川省人大常委会办公厅2026年一般公共预算当年拨款14611.79万元,比2025年预算数增加817.57万元,主要原因是新增锦江大礼堂会议室设施设备更换维修等一次性项目支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出12615.49万元,占86.34%;教育支出171万元,占1.17%;社会保障和就业支出707.45万元,占4.84%;卫生健康支出535.49万元,占3.66%;住房保障支出582.36万元,占3.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2026年预算数为8260.66万元,主要用于人员工资以及物业管理、会议和差旅等公用经费支出,保障人大机关正常运行。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为1113.22万元,主要用于信息化建设运行维护、锦江大礼堂运行维护、机关运行保障经费等项目经费支出。
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2026年预算数为1124.7万元,主要用于省人代会、常委会等法定会议支出。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2026年预算数为115.7万元,主要用于立法工作支出,保障省人大常委会履行立法职能。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2026年预算数为167.75万元,主要用于监督工作支出,保障省人大常委会履行监督职能。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2026年预算数为180万元,主要用于保障代表开展履职培训。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2026年预算数为447万元,主要用于代表开展专题调研和集中视察等活动支出,切实保障省人大代表依法履职。
8.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项)2026年预算数为7万元,主要用于省人大机关开展办信接访工作。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2026年预算数为1194.46万元,主要用于锦江大礼堂会议室设施设备更换维修项目等支出。
10.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2026年预算数为5万元,主要用于开展监督执纪问责相关工作支出。
11.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2026年预算数为171万元,主要用于开展机关内部、各专门委员会业务培训支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为698.71万元,主要用于办公厅缴纳养老保险支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为8.74万元,主要用于办公厅缴纳工伤保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为456.18万元,主要用于办公厅缴纳医疗保险支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助支出(项)2026年预算数为79.31万元,主要用于办公厅缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为582.36万元,主要用于办公厅缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省人大常委会办公厅2026年一般公共预算基本支出11381.66万元,其中:
人员经费6866.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4514.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省人大常委会办公厅2026年“三公”经费财政拨款预算数236万元,其中:公务接待费31万元,公务用车购置及运行维护费205万元,因公出国(境)经费0万元。
(一)公务接待费与2025年预算持平。
2026年公务接待费计划用于省人大常委会办公厅按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
单位现有公务用车41辆,其中:轿车28辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车6辆,大型客、货车5辆。
2026年安排公务用车购置费0万元,无公务用车购置计划。
2026年安排公务用车运行维护费205万元,用于41辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,保障省领导用车、常委会执法检查组用车和各部门日常出差、调研等工作用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省人大常委会办公厅2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省人大常委会办公厅2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。
2026年,四川省人大常委会办公厅机关运行经费财政拨款预算为3011.83万元,比2025年预算减少43.22万元,下降1.41%。主要原因是严格落实过紧日子要求,压减一般性支出。
(二)政府采购情况。
2026年,四川省人大常委会办公厅安排政府采购预算2221.88万元,其中,政府采购货物预算92.98万元;政府采购工程预算348.61万元;政府采购服务预算1780.29万元。
(三)委托业务费情况。
2026年,四川省人大常委会办公厅委托业务费财政拨款预算为87万元,与2025年预算持平。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2025年底,四川省人大常委会办公厅所属各预算单位共有车辆41辆,其中,省部级领导干部用车13辆、定向保障用车28辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效情况。
2026年四川省人大常委会办公厅开展绩效目标管理的项目49个,涉及预算14719.08万元。其中:人员类项目7个,涉及预算6866.76万元;运转类项目26个,涉及预算6679.75万元;特定目标类项目16个,涉及预算1172.57万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费,包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:本说明中为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。