目 录
第一部分 四川省人大常委会办公厅信息中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省人大常委会办公厅信息中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省人大常委会办公厅信息中心2026年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省人大常委会办公厅信息中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)省人大信息中心职能简介
四川省人大常委会办公厅信息中心主要负责为四川省人民代表大会、常委会会议、主任会议等法定会议、重大会议提供信息技术服务保障工作;负责省人大常委会机关和全省人大系统信息化建设工作的政策研究、发展规划、网络基础设施建设、推广应用工作;负责人大业务应用信息系统的项目调研、立项、经费申请、开发设计、日常运行维护、升级改造等工作;负责人大机关局域网及相关网络设备的规划、建设、维护工作;负责机关办公计算机、打印机等终端设备的升级维护工作;负责机关网络信息安全工作;负责省人大常委会网站技术保障和维护工作;负责机关计算机网络知识应用的培训工作。
(二)省人大信息中心2026年重点工作
1.科学谋划,编制“十五五”信息化发展规划。紧密围绕中央及省委关于数字经济、信息化建设的总体部署,深入贯彻科技赋能人大工作的时代要求,系统开展“十五五”信息化规划编制工作。科学确立未来五年建设目标、重点任务、实施路径及保障机制,为全省“数字人大”建设提供清晰可循的战略指引与行动纲领。2.深化应用,优化“一中心五平台”功能体系。全力推进“数字人大”一期项目成果应用转化与运维升级,持续完善“一中心三平台”功能体系与运行效能。着力加强全省各级人大系统之间的技术联通与数据共享,通过建立统一规范的数据标准和接口体系,推动实现跨层级、跨区域的数据实时共享与业务高效协同,全面提升系统整体支撑能力。3.攻坚克难,加快“数字人大”二期项目立项与建设,如期建成立法、监督平台,全面构建“一中心五平台”新格局。
二、机构设置
本单位是隶属于四川省人大常委会办公厅的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省人大常委会办公厅信息中心2026年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

该表无数据,为空表。
十、政府性基金支出预算表(公开表4)

该表无数据,为空表。
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

该表无数据,为空表。
十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

该表无数据,为空表。
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

第三部分 四川省人大常委会办公厅信息中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省人大常委会办公厅信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省人大常委会办公厅信息中心2026年收支预算总数为130.42万元,2025年收支预算总数为135.75万元,比2025年收支预算总数减少5.33万元,主要原因是人员公用经费调整。
(一)收入预算情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年收入预算130.42万元,其中一般公共预算拨款收入130.42万元,占100%。
(二)支出预算情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年支出预算130.42万元,其中:基本支出123.92万元,占95.02%;项目支出6.5万元,占4.98%。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年财政拨款收支预算总数130.42万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少5.33万元,主要原因是人员公用经费调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入130.42万元;支出包括:一般公共服务支出94.86万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出8.69万元、住房保障支出8.96万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年一般公共预算当年拨款130.42万元,比2025年预算数减少5.33万元,主要原因是人员公用经费调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出94.86万元,占72.73%;社会保障和就业支出17.91万元,占13.73%;卫生健康支出8.69万元,占6.67%;住房保障支出8.96万元,占6.87%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项)2026年预算数为94.86万元,主要用于:人员工资支出,日常公用支出,保障本单位正常运转。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为11.94万元,主要用于:人员养老保险缴费支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为5.97万元,主要用于:人员职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为8.69万元,主要用于:人员医疗保险缴费支出。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为8.96万元,主要用于:人员住房公积金缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年一般公共预算基本支出123.92万元,其中:
人员经费113.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费10.14万元,主要包括:办公费、差旅费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、福利费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费与2025年预算持平,均为0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平,均为0万元。
(三)因公出国(境)经费与2025年预算持平,均为0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
四川省人大常委会办公厅信息中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)委托业务费情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年未安排委托业务费。
(四)国有资产占有使用情况
四川省人大常委会办公厅信息中心2026年未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(五)预算绩效情况
2026年四川省人大常委会办公厅信息中心开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算130.42万元。其中:人员类项目1个,涉及预算123.92万元;运转类项目1个,涉及预算6.5万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:是指省级财政当年拨款形成的部门收入。
2.事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:是指部门取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。